職位描述
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崗位職責:
1、按照上市公司內部控制指引要求,結合公司管理實際,建立并完善公司內控體系、管理流程,制定有效的風險管理政策和管理制度;
2、對公司各內部機構及業務板塊的經濟活動、業務流程開展合法性、合規性、真實性和完整性的內部審計和監督;
3、建立健全公司反舞弊機制體系,確定反舞弊相關的重點領域、關鍵環節和主要內容,在內部審計過程中合理關注、檢查可能存在的舞弊行為;
4、深入了解公司業務模式、經營活動、信息化系統、財務運行等管理體系,通過數據分析、業務關聯邏輯,為公司提升經營效率提供合理化建議;
5、協助主管領導交辦的其他事項;
任職要求:
1、統招本科及以上學歷,財會、金融、經管、審計等相關專業;
2、大型會計師事務所或上市公司內部審計崗位3年以上工作經驗,熟悉財會、稅收、金融、法律及上市監管知識相關法律法規;
3、有涉及企業管理經營分析的優先;
職位福利:
行業龍頭、管理規范、節假日福利、六險一金、周末雙休、免費班車、免費食堂、免費宿舍、采暖補貼、帶薪年假、定期體檢、績效獎金
工作地點:
大連市金普新區董家溝街道,市內、開發區、金州區都有班車。
工作地點
地址:大連金州區(金普新區)大連-金州區大連達利凱普科技股份公司
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求職提示:用人單位發布虛假招聘信息,或以任何名義向求職者收取財物(如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業證等),均涉嫌違法,請求職者務必提高警惕。
職位發布者
1864..HR
大連達利凱普科技股份公司
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電子技術·半導體·集成電路
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200-499人
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股份制企業
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董家溝光明西街10號

應屆畢業生
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