職位描述
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職責描述:
? 提升、鞏固公司現有的內部審計體系,做到與公司業務發展相適應;
? 完善公司風險預警機制,做到提前對相關業務提示風險并給出針對性風險規避措施;
? 提高內部審計工作中的全面性,擴大審計程序覆蓋面,從而提升內部審計質量;
? 完善和加強公司審計后反饋機制,做到審計建議切實有效地提高相關業務的工作效率
? 監督及評估公司運營狀況,并根據公司實際需要制定年度審計計劃;
? 監督評價公司各項經濟活動的真實性,確保公司經營活動的健康、高效運行;
? 全程監督公司采購招標事項,維護公司招標、開標、評標的公平、公正、公開;
? 復核內部審計底稿,確保內部審計底稿及時歸檔;
? 主導審計后溝通事項,落實跟進審計整改建議
? 向審計委員會匯報公司內部審計情況及年度內部審計計劃;
? 根據公司及領導要求完成突發性審計任務;
任職要求:
1學歷:碩士及以上;
2專業:審計學、會計學、財務管理、統計學專業;
3工作經驗/行業經驗/本崗位經驗:具有五年以上上市公司內部審計工作經驗,具有兩年以上創新藥制藥企業內部審計工作經驗;
4知識/技能:具有注冊會計師資格(CPA) 或國際注冊內部審計師資格(CIA);
5外語程度:英語CET4或者以上;
6計算機能力:熟練操作office軟件。
7出差頻率:不定期出差
8其他:良好的邏輯分析判斷能力,能適應快節奏與高強度的工作,具有較強的溝通能力。
工作地點
地址:杭州臨平區杭州-臨平區貝達藥業股份有限公司(興中路)
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職位發布者
LiYu..HR
貝達藥業股份有限公司
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制藥·生物工程
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1000人以上
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私營·民營企業
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嵊州經濟技術開發區化工園區

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